فایل ورد کامل مقاله تجزیه و تحلیل سیستم شرکت ۱۰۲ صفحه در word


در حال بارگذاری
10 جولای 2025
پاورپوینت
17870
3 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله تجزیه و تحلیل سیستم شرکت ۱۰۲ صفحه در word دارای ۱۰۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله تجزیه و تحلیل سیستم شرکت ۱۰۲ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله تجزیه و تحلیل سیستم شرکت ۱۰۲ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله تجزیه و تحلیل سیستم شرکت ۱۰۲ صفحه در word :

این مقاله با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد.

موضوع : فایل ورد کامل مقاله تجزیه و تحلیل سیستم شرکت ۱۰۲ صفحه در word

فایل ورد کامل مقاله تجزیه و تحلیل سیستم شرکت ۱۰۲ صفحه در word
فهرست مطالب

شناخت وتحلیل ساختار سازمانی وضع موجود ۵

بخش تولید اکسل پژو. ۵

بخش تولید کرانویل – پینیون. ۵

شناخت وتحلیل منظور ، خط مشی واهداف کیفی وضع موجود ۶

خط مشی کیفیت.. ۷

رسالت و اهداف ما : ۸

دیدگاه ما : ۸

روش ما : ۸

الگوی ما : ۸

شناخت وتحلیل وضع موجود از سیستم مدیریت کیفیت.. ۸

مدارک سیستم مدیریت کیفیت : ۱۰

شناخت وتحلیل وضع موجود از مسئولیت مدیریت.. ۱۳

شناخت وتحلیل وضع موجود ازمدیریت منابع وتحقق محصول. ۱۵

گزارش شناخت و تحلیل وضع موجود از مدیریت منابع و تحقق محصول. ۱۵

شناخت وتحلیل وضع موجود از اندازه گیری ، تجزیه و تحلیل و بهبود ۱۶

طراحی/بازنگری ساختار سازمانی. ۱۹

تدوین / بازنگری ، خط مشی کیفیت و اهداف کیفیتی سازمان. ۱۹

خط مشی کیفیت : ۱۹

رسالت و اهداف ما : ۱۹

دیدگاه ما : ۱۹

روش ما : ۱۹

الگوی ما : ۲۰

نظامنامه کیفیت.. ۲۱

تاریخچه. ۲۱

خط مشی کیفیت : ۲۳

رسالت و اهداف ما : ۲۳

دیدگاه ما : ۲۳

روش ما : ۲۳

الگوی ما : ۲۳

مقدمه: ۲۴

۱-۴- مسئولیت مدیریت: ۲۴

۱-۱-۴- خط مشی کیفیت : ۲۴

اهداف : ۲۵

رضایت مشتری: ۲۵

بهبود مستمر: ۲۵

۲-۱-۴- سازمان : ۲۶

۱-۲-۱-۴- مسئولیت و اختیار : ۲۶

نماینده مشتری.. ۲۸

مسئولیت کیفیت: ۲۸

۲-۲-۱-۴- منابع : ۲۸

۳-۲-۱-۴- نماینده مدیریت : ۲۹

۳-۱-۴-بازنگری مدیریت : ۲۹

۲ـ۴ـ سیستم کیفیت : ۳۲

۱-۲-۴- کلیات: ۳۲

۲-۲-۴- روشهای اجرایی سیستم کیفیت : ۳۳

۳-۲-۴- طرح ریزی کیفیت :‌ ۳۴

۳-۴- بازنگری قرارداد: ۳۶

۱-۳-۴- کلیات : ۳۶

۲-۳-۴- بازنگری : ۳۶

۳-۳-۴- اصلاحیه برای یک قرارداد :‌ ۳۶

۴-۴- کنترل طراحی :‌ ۳۷

۱-۴-۴-کلیات : ۳۷

۴-۴-۴- داده ها به طراحی :‌ ۳۷

۵-۴-۴- ستانده از طراحی :‌ ۳۸

بهبود طراحی : ۳۸

۶-۴-۴- بازنگری طراحی : ۳۸

۷-۴-۴- تصدیق طراحی : ۳۹

۸-۴-۴- صحه گذاری : ۳۹

۹-۴-۴- تغییرات طراحی : ۳۹

۵-۴- کنترل مدارک : ۳۹

۱-۵-۴- کلیات : ۳۹

۲-۵-۴- تصویب و صدور مدارک و داده ها : ۴۰

۳-۵-۴- تغییرات در مدارک و داده ها : ۴۱

۶-۴-خرید : ۴۱

۱-۶-۴- کلیات : ۴۱

پیمانکاران فرعی تائید شده مشتری : ۴۲

۲-۶-۴- ارزیابی پیمانکاران فرعی : ۴۲

(پیمانکاران)تامین کنندگان تولیدی :‌ ۴۲

تامین کنندگان خارجی : ۴۲

آزمایشگاهها :‌ ۴۳

مراکز کالیبراسیون : ۴۳

۳-۶-۴- داده های خرید : ۴۳

۴-۶-۴- تصدیق محصول خریداری شده : ۴۴

۱-۴-۶-۴- تصدیق بوسیله عرضه کننده در محل پیمانکار فرعی : ۴۴

۲-۴-۶-۴-تصدیق بوسیله مشتری از محصول فراهم شده توسط پیمانکاران فرعی : ۴۴

۷-۴- کنترل محصول تدارک شده بوسیله مشتری : ۴۴

۸-۴-شناسایی و ردیابی محصول : ۴۵

۹-۴- کنترل فرآیند: ۴۶

۱۰-۴- بازرسی و آزمایش.. ۴۸

۱-۱۰-۴- کلیات : ۴۸

۲-۱۰-۴- بازرسی و آزمایش اقلام دریافتی : ۴۸

کیفیت محصول ورودی : ۴۹

۳-۱۰-۴- بازرسی و آزمایش در حین فرآیند: ۴۹

۴-۱۰-۴- بازرسی و آزمایش نهایی : ۴۹

بازرسی دوره ای و آزمون عملیاتی. ۵۰

۵-۱۰-۴- سوابق بازرسی و آزمون : ۵۰

۱۱-۴- کنترل تجهیزات بازرسی ، اندازه گیری و آزمون : ۵۰

۱-۱۱- ۴- کلیات : ۵۰

۱۲-۴- وضعیت بازرسی و آزمون : ۵۳

کالای وارده : ۵۴

انبار :‌ ۵۴

تولید : ۵۵

۱۳-۴- کنترل محصول نامنطبق : ۵۵

۱-۱۳-۴-کلیات : ۵۵

۲-۱۳-۴- بازنگری و تعیین تکلیف در مورد محصول نامنطبق: ۵۶

۱۴-۴- اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه : ۵۷

۱-۱۴-۴- کلیات : ۵۷

۲-۱۴-۴- اقدام اصلاحی : ۵۷

۳-۱۴-۴-اقدام پیشگیرانه : ۵۸

۱-۱۵-۴- کلیات :‌ ۵۹

۲-۱۵-۴- جابجایی :‌ ۵۹

۴-۱۵-۴-بسته بندی :‌ ۶۰

۵-۱۵-۴- نگهداری :‌ ۶۰

۱۶-۴- کنترل سوابق کیفیت : ۶۰

۱۷-۴- ممیزیهای داخلی کیفیت :‌ ۶۲

۱۸-۴- آموزش : ۶۳

۱۹-۴- ارائه خدمات : ۶۴

۲۰-۴- شیوه های آماری : ۶۴

توزیع نسخ : ۶۵

تدوین روش اجرایی کنترل مستندات.. ۶۶

روش اجرایی کنترل مستندات.. ۶۶

۱) هدف: ۶۶

۲)محدوده: ۶۶

۳) مسئولیتها: ۶۶

۴-۱)سیستم کیفیت : ۶۷

۴-۲-۱)تهیه مدارک : ۶۸

۴-۲-۲) تأیید مدارک : ۶۹

۴-۲-۳)اختصاص شماره مدرک : ۶۹

۴-۲-۴) کنترل مدرک : ۶۹

۴-۲-۵)انتشار : ۷۰

۴-۲-۶) تغییر در مدارک : ۷۱

۴-۲-۷)انهدام مدارک : ۷۲

روش اجرایی سوابق کیفیت.. ۷۴

۱)هدف: ۷۴

۲) محدوده: ۷۴

۳) مسئولیت: ۷۴

۴) روش اجرا: ۷۴

۵)مراجع: ۷۵

۶) مدارک ذیربط: ۷۵

۷) سوابق و مستندات : ۷۶

۸)توزیع نسخ: ۷۶

روش اجرایی ممیزی داخلی. ۷۷

۴ ) روش اجرا : ۷۸

۴-۱ ) ممیزی سیستم : ۷۸

کارنامه داخلی : ۸۲

۴-۲ ) ممیزی محصول : ۸۲

۴-۳ ) ممیزی فرآیند : ۸۳

۵ ) مراجع : ۸۳

۶ ) مدارک زیربط : ۸۳

تدوین روش اجرایی کنترل محصول نامنطبق. ۸۵

۱-هدف: ۸۵

۲-دامنه کاربرد : ۸۵

۳-مسئولیتها: ۸۵

۴-تعاریـف: ۸۶

۵-شـرح فعالیـت: ۸۷

۵-۱- اقلام نامنطبق موجودغیر از خط تولید: ۸۷

۵-۲- اقلام نامنطبق موجوددر خط تولید (قطعات نیم ساخته حین تولید): ۸۷

۵-۳- محصولات نامنطبق برگشتی ازمشتری.. ۸۹

۶- مستندات : ۹۰

تدوین روش اجرایی اقدام اصلاحی وپیشگیرانه. ۹۱

روش اجرایی اقدام اصلاحی و پیشگیرانه. ۹۱

۱-هدف : ۹۱

۲-دامنه کاربرد: ۹۱

۳-مسئولیتها : ۹۲

۴- روش اجرایی : ۹۲

۴-۱- پیشنهادات اعضای موثر بر کیفیت شرکت : ۹۲

۴-۲- شکایات و نظرات مشتریان : ۹۲

۴-۳- گزارشات بازرسیها – تجزیه و تحلیل های آماری.. ۹۳

۴-۴- گزارشات ممیزیهای داخلی و خارجی. ۹۳

۴-۶- بازنگری مدیریت : ۹۴

۴-۷- جلسات کمیته راهبری.. ۹۵

۴-۸ – پیگیری اقدامات اصلاحی وپیشگیرانه: ۹۵

۵ – مراجع : ۹۵

۶-مدارک ذیربط: ۹۵

۷- سوابق و مستندات : ۹۵

۸- توزیع نسخ : ۹۶

دانلود مقاله فایل ورد کامل مقاله تجزیه و تحلیل سیستم شرکت ۱۰۲ صفحه در word

تجزیه و تحلیل سیستم شرکت


  راهنمای خرید:
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.